阳光讯(记者赵小康通讯员唐莎文/图)为进一步强化审计监督职能,加大审计查出问题整改力度,切实提升审计整改工作质效,2025年9月23日,泾阳联社召开了2025年第8期审计委员会(扩大)会议,围绕本年度各类检查及审计发现问题的整改落实工作展开重点专题部署。

会上,监事长对各部门问题整改情况进行通报。既客观阐述了已完成整改的阶段性成果,又针对未整改到位的问题进行“靶向式”深入剖析,明确指出问题根源、责任主体及潜在风险,为后续整改工作明确重点。审计部负责人作专题汇报,一方面详细通报高管经济责任审计问题的整改进展,着重说明整改完成率、未整改问题难点及攻坚方向;另一方面对近期已完成的核销贷款、不良手续费审计项目发现问题提出风险预警及改进建议,为各部门查漏补缺提供专业参考。各部门负责人逐一发言,围绕本部门未完成整改的问题进行“清单式”说明,并制定下一步整改措施,明确整改时限及责任人,提高整改实效。

监事长评价了稽核审计工作形成的“通报情况、剖析根源、明确措施”的闭环流程,审计工作作风扎实、协作高效,较好地运用了科技强审手段,有效发挥了“探照灯”作用,压实了整改责任,为推动问题清零和提升管理效能奠定了坚实基础。在肯定成绩的同时,对下一步审计工作提出了四点具体要求:一是提高政治站位。要全面落实“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的要求。审计人员需做到应审尽审、凡审必严,并确保问题得到彻底整改。二是提升审计质效。推动审计重点从“广效”向“特效”转变,实现从事后查弊向事前预警、事中控制的模式转型,突出前瞻性与实效性。三是狠抓整改质量。在整改过程中要注重方式方法,明确整改的时限、责任和标准,形成完整闭环,确保整改严实到位、不留死角。四是加强审计模型运用,强化科技强审手段,构建更加智能、高效、全覆盖的审计监督体系,为联社的稳健经营和高质量发展筑牢数字化防线。
审计工作永远在路上,整改落实一刻不能松懈。泾阳联社将以本次会议为新的起点,自觉将审计整改工作融入经营管理“十大体系”建设全局,以体系为依托,以整改促提升,以更坚定的决心、更有效的举措,扎实做好审计整改“后半篇文章”,为联社的稳健经营与高质量发展提供持续有力的体系化保障。